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内控内审服务哪家****_武汉市环宇立信_武汉内控内审服务

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审计是对资料作出证据搜集及分析,以评估企业财务状况,然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。进行审计的人员必需有*性及具相关****知识。常见的财务审计有以下三种:

运作审计(作业审计):检讨*的运作程序及方法以评估其效率及效益;履行审计(遵行审计):评估*是否遵守由更高*机构所订的程序、守则或规条;财务报表审计:评估企业或团体的财务报表是否根据公认会计准则编制,内控内审服务哪家****,一般由*会计师进行。资讯科技审计:评估企业或机构的资讯系统的安全性,武汉内控内审服务,完整性、系统可靠性及一致性。


1、了解企业的内部控制情况,并做出相应的记录。这是内部控制制度审计,其主要目的是通过一定手段,了解被审计单位已经建立的内部控制制度及执行的情况,并做出记录、描述。

2、初步评价内部控制的健全性。确认内部控制风险,确定内部控制是否可依赖。在对控制环境、控制程序和会计系统进行调查了解,对被审计单位内部控制有了一个初步的认识的基础上,****内控内审服务哪家好,应对内部控制风险和内部控制的可依赖程度做出初步评价。

3、实施符合性测试程序,证实有关内部控制的设计和执行的效果。通过对内部控制进行初步评价,****内控内审服务,可基本掌握被审计单位内部控制的强弱环节,为进行符合性测试确定一个前提。

4、评价内部控制的强弱,评价控制风险,确定在内部控制薄弱的领域扩展审计程序,制定实质性审计方案。


企业内控:

1、授权批准控制

2、*结构控制

3、会计记录控制

4、资产保护控制内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计是内部控制的再控制,它是企业****经营管理、****经济效益的自我需要。

内部控制审计的范围限于特定日期与财务报表相关的内部控制。通常,注册会计师对某特定日期的内部控制进行审核。特定日期可以是会计年度结束日,也可以是某中期结束日。注册会计师对某特定日期的内部控制审核时,应在接近于此日期之前的一段时间内对内部控制进行了解和测试,并对该日期的内部控制有效性发表审核意见。


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